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卫生部办公厅关于建立内部审计工作信息报告与通报制度的通知

  负责人: 填报人:      联系电话:
  说明: 1.本统计表为累进统计表,即第1个填报日4月5日填报当年1-3月工作情况,第2个填报日7月5日填报当年1-6月工作情况,第3个填报日10月5日填报当年1-9月情况,第4个填报日1月5日填报上一年1-12月工作情况(遇节假日顺延)。
  2.基建和修缮项目审计工作情况不在本表中反映。

  附件6:
  部属(管)单位基建和修缮项目审计工作情况统计表
  (20 年1月- 月)
  填报单位: 金额单位:万元
 行次审计项目(个)送审资金核减资金查出违规违纪行为资金提出审计处理意见(条)提出建议(条)发现重大问题线索(条)移交纪检监察部门项目(个)移交纪检监察部门人员(人)整改到位资金金额单位落实审计意见、建议(条)
合计自审项目委托项目
基建项目1             
修缮项目2             
合计3             


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