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交通部关于税收财务物价大检查办公室工作程序的试行意见

单位:元

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|项 目|违纪金额|应补交金额|已入库金额|调帐日期|违纪内容及说明|
|---|----|-----|-----|----|-------|
|   |    |     |     |    |       |
|---|----|-----|-----|----|-------|
|   |    |     |     |    |       |
|---|----|-----|-----|----|-------|
|   |    |     |     |    |       |
|---|----|-----|-----|----|-------|
|   |    |     |     |    |       |
|---|----|-----|-----|----|-------|
|合 计|    |     |     |    |       |
|---------------------------------|
|备注:1.本表由自查单位填报,按规定分别报送有关部门。      |
|   2.违纪问题较多,情况较复杂的单位,应另附自查报告。    |
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  主管部门:    单位负责人:   填表人:

表式二:     税收财务物价大检查重点检查报告



  被查单位名称:
  地    址:
  检查起止时间:自  年 月 日至  年 月 日

           ×××税收财务物价大检查办公室


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| 固定资金 |   | 被 | 行政 |   |电话|    |
|      |   | 查 |负责人 |   |  |    |
|------|---| 单 |----|---|--|----|
| 流动资金 |   | 位 | 财务 |   |电话|    |
|      |   |   |负责人 |   |  |    |
|------|---|---|----|---|--|----|
| 职工人数 |   | 检 | 单位 |   |电话|    |
|------|---| 查 |----|---|--|----|
|上年利润总额|   | 组 | 组长 |   |电话|    |
|------|---|--------------------|
| 主管部门 |   | 开户银行 |   | 银行帐号 |  |
|------|---|------|-------------|
| 预算级次 |   | 经营范围 |             |
|------|------------------------|
| 财务体制 |                        |
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| 以入 |年 度|项 目| 违纪金额 | 应补交金额 |备 注|
| 前库 |---|---|------|-------|---|
| 自的 |   |   |      |       |   |
| 查各 |---|---|------|-------|---|
| 查类 |   |   |      |       |   |
| 出违 |---|---|------|-------|---|
| 尚纪 |   |   |      |       |   |
| 未金 |---|---|------|-------|---|
| 调额 |   |   |      |       |   |
|  帐 |---|---|------|-------|---|
|    |   |   |      |       |   |
|----|---|---|------|-------|---|
|    |   |   |      |       |   |
| 以未 |---|---|------|-------|---|
| 前调 |   |   |      |       |   |
| 重帐 |---|---|------|-------|---|
| 点入 |   |   |      |       |   |
| 检库 |---|---|------|-------|---|
| 查的 |   |   |      |       |   |
| 被违 |---|---|------|-------|---|
| 查纪 |   |   |      |       |   |
| 出金 |---|---|------|-------|---|
| 尚额 |   |   |      |       |   |
|    |---|---|------|-------|---|
|    |   |   |      |       |   |
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| |项目|违纪金额|应补交金额|已入库金额|未入库金额|调帐日期|备注|
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
|本|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
|年|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
|自|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
|查|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |合计|    |     |     |     |    |  |
|-|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|本|  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|年|  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|重|  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|点|  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
|检|  |    |     |     |     |    |  |
|查|--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |  |    |     |     |     |    |  |
| |--|----|-----|-----|-----|----|--|
| |合计|    |     |     |     |    |  |
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|    重点检查查出的违纪事实和处理建议     |
|        检查组组长   年  月  日  |
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|                         |
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|                         |
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|                         |
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|                         |
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|被查单位意见:               |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|                      |
|        单位负责人签字:  (公章)|
|                年 月 日 |
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