(四)突出重点,防范事故。各区县城乡建委、有关单位对重点工程、影响较大工程和易引发群死群伤事故发生的工程部位,提高检查比例,扩大检查范围,采取有效措施进行整改,切实消除安全隐患。同时,针对当前高温、雨季等气候特点以及国庆、秋冬季施工等重点时段,明确各个时段的工作重点,采取针对性强的防范措施,确保高温、雨季、国庆及秋冬季施工安全。
(五)加大力度,严格执法。对此次专项督查工作中发现的严重违法违规行为,务必严格依据有关法律法规规定,从重从严从快进行查处。通过加大事前处罚力度,在各自区域内形成严查重处的高压势态,督促各责任单位提早消除各种不安全因素。
(六)认真分析,标本兼治。对此次专项督查工作中发现的隐患和问题,各参建单位、各区县城乡建委既要就事论事,尽快消除安全隐患,更要对这些存在的隐患和问题认真进行梳理、归纳和分析,找出管理上的漏洞和薄弱环节,举一反三,制定相应的措施和制度,落实好各个层面的安全生产责任。同时,各区县城乡建委要把监督机构建设作为此次专项督查工作的重点,以督查为契机,充实监督力量,增强装备配备,提高监管能力,确保9月底前配齐配强与监管工作任务相适应的安全监管人员和装备设备。
(七)信息畅通,注重宣传。各区县城乡建委、市安全总站在检查过程中要随时收集信息,加大事前、事中、事后的宣传力度,营造出良好的舆论氛围,及时上报工作推进情况,如遇重大情况,要立即上报市城乡建委。
附件:1、房屋建筑和市政基础设施工程专项督查建设单位自查表;
2、房屋建筑和市政基础设施工程专项督查监理单位自查表;
3、房屋建筑和市政基础设施工程专项督查施工单位自查表;
4、房屋建筑和市政基础设施工程专项督查安监人员自查表;
5、房屋建筑和市政基础设施工程专项督查业主及建设单位排查表;
6、房屋建筑和市政基础设施工程专项督查区县城乡建委、市安全总站监督检查表;
7、房屋建筑和市政基础设施工程专项督查专家检查表;
8、房屋建筑和市政基础设施工程安全专项督查监督检查、专家检查表一;
9、房屋建筑和市政基础设施工程安全专项督查监督检查、专家检查表二。
附件1:
房屋建筑和市政基础设施工程安全专项督查建设单位自查表
所在区县(市管工程监督科):
受检项目名称:
|
建筑面积:
| 工程造价:
|
开工日期:
| 形象进度:
|
建设单位:
| |
监理单位:
| 资质等级:
|
施工单位(总包):
| 资质等级:
|
施工单位(分包):
| 资质等级:
|
序号
| 检查项目
| 检查情况
| 评价
|
一
| 是否有项目安全管理报告
| 已经编制,内容丰富,针对性强,且责任落实到人,严格执行。
| □好
|
已经编制,有针对性,责任基本落实到人。
| □中
|
未编制或已编制但无操作性、无责任人或未落实。
| □差
|
二
| 向施工单位提供施工设计范围内管线资料和相邻建(构)筑物有关资料情况
| 已提供,且真实、完整、准确。
| □好
|
已提供,基本准确,完整。
| □中
|
未提供或提供资料不真实、不完整、不准确。
| □差
|
三
| 安全文明措施费用支付及督促使用情况(附建设单位支付凭证)
| 严格按规定支付,并督促费用使用落实
| □好
|
基本按规定支付,督促费用使用落实
| □中
|
未按规定支付或未督促费用使用落实
| □差
|
四
| 是否违反安全生产法律法规和有关规定,强制压缩合同工期
| 无此类情况发生,未强制压缩工期
| □好
|
存在类似情况,要求压缩工期
| □差
|
五
| 是否明示或暗示施工单位使用、购买不符合安全标准的用品、设备和器材
| 无此类情况发生,严格遵照法律法规要求
| □好
|
存在此类情况,未遵照法律法规要求
| □差
|
六
| 是否按照有关规定办理合法建筑手续
| 工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。
| □好
|
未办理施工许可或质量安全监督手续。
| □差
|
综合评价
| 好 ;中 ; 差 。
|
备注:该表格由工程项目的建设单位在自查时填写,一个项目填写一张。
检查组组长(签字): 检查组成员(签字): 检查日期:
附件2:
房屋建筑和市政基础设施工程安全专项督查监理单位自查表
所在区县(市管工程监督科):
受检项目名称:
|
建筑面积:
| 工程造价:
|
开工日期:
| 形象进度:
|
建设单位:
| |
监理单位:
| 资质等级:
|
施工单位(总包):
| 资质等级:
|
施工单位(分包):
| 资质等级:
|
序号
| 检查项目
| 检查情况
| 评价
|
一
| 持证上岗管理人员到位情况及安全监管履责情况
| 已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员,认真落实安全监管职责。
| □好
|
已按照有关规定配备足额持证上岗管理人员,基本落实安全监管职责。
| □中
|
未按照有关规定配备持证上岗管理人员,未认真履行安全监管职责
| □差
|
二
| 含安全监理内容的监理规划编制及落实情况
| 已经编制含安全监理内容的监理规划,内容齐全,责任明确落实到人。
| □好
|
已经编制含安全监理内容的监理规划,责任落实到人。
| □中
|
未编制含安全监理内容的监理规划或已编制但未落实
| □差
|
三
| 对安全技术文件及有关安全专项方案的审批及督促落实情况
| 严格按照有关规定进行审批,并已认真落实。
| □好
|
基本按照有关规定进行审批、落实。
| □中
|
未按规定审批或未督促落实。
| □差
|
四
| 对总包单位、分包单位资质证书、安全生产许可证审查情况
| 严格按规定进行审查,完全符合规定。
| □好
|
基本按规定进行审查,符合规定。
| □中
|
没有按规定进行审查,不符合规定。
| □差
|
五
| 对“三类”人员和特种作业人员持证上岗核查情况
| 已严格核查,所有人员持证上岗。
| □好
|
未严格审查,存在无证上岗情况。
| □差
|
六
| 监督安全文明措施费按照计划使用情况
| 督促施工单位按照计划使用安全文明措施费。
| □好
|
未督促施工单位按照计划使用安全文明措施费
| □差
|
七
| 参与各种安全验收情况
| 严格按照规定参与全部验收,手续齐全。
| □好
|
基本照规定参与全部验收,手续较齐全。
| □中
|
未按规定验收,手续不齐全。
| □差
|
八
| 防护用品、机具设备检查
| 按照要求检查有关产品证件,并按要求使用。
| □好
|
基本按照要求检查有关产品证件,并按要求使用。
| □中
|
未按要求检查有关证件或未按要求使用。
| □差
|
九
| 现场安全隐患排查治理工作制度建立及落实情况
| 严格按照国家有关规定建立并落实了隐患排查治理工作制度,对发现问题及时要求整改落实。
| □好
|
按照国家有关规定建立了隐患排查治理工作制度,基本落实了隐患排查治理工作制度,对发现的问题要求整改落实
| □中
|
未按照国家有关规定建立隐患排查治理工作制度,对发现的问题未要求整改落实
| □差
|
十
| 上报制度落实情况
| 严格按照规定履行上报制度
| □好
|
按照规定履行上报制度
| □中
|
未按照规定履行上报制度
| □差
|
十一
| 所有安全资料记载及归档情况
| 安全资料记载齐全,归档完整。
| □好
|
安全资料记载基本齐全,归档较完整。
| □中
|
安全资料记载不齐全,归档不完整。
| □差
|
十二
| 淘汰限制工艺技术情况
| 未使用限制技术和工艺。
| □好
|
使用限制技术和工艺。
| □差
|
十三
| 应急救援预案编制、演练以及应急救援队伍、物资设备准备情况
| 编制应急预案并开展演练,做好应急救援准备。
| □好
|
未编制应急预案并开展演练,未做好应急救援准备。
| □差
|
十四
| 督促施工单位落实安全教育培训情况
|
|
十五
| 督促施工单位按照工艺顺序和操作流程进行施工的情况
|
|
十六
| 针对高温、雨季等恶劣天气以及国庆、秋冬季施工等重点时段的预警及防范措施落实情况。
|
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十七
| 市城乡建委行业督查和市委、市政府综合督查整改落实情况
|
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综合评价
| 好 ;中 ; 差 。
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